为严肃财经法纪,增强风险防范意识,规范财务管理,强化内部控制,5月22日,市交通运输委党委委员、副主任朱宝平主持召开审计整改工作部署会议,委干部人事处、法规处(审计处)、财务处主要负责同志,市港航局、市道路运输局、市交通执法总队、市市政设计院分管负责同志,其他委属事业单位主要负责同志,及各单位财务(审计)部门负责人参加会议。
会议通报了2019年度市交通运输委内部审计发现的主要问题,传达了市相关部门关于财务人员定期交流轮岗的有关精神。会议要求:各单位对审计发现问题,要高度重视整改工作,认真开展自查自纠,并举一反三,全面落实整改;要切实加强管理,完善制度体系,采取有效措施堵塞漏洞,防范化解风险,保证本单位经济活动平稳运行。朱宝平副主任强调,内部审计作为国家审计的有效补充和延伸,对于促进贯彻执行国家政策方针、维护国有资产安全完整、加强党风廉政建设、促进社会和谐等方面具有重要作用,委系统各单位要高度重视和配合好内部审计工作,把审计报告作为管理工作的重要参照,努力提高管理水平;要切实做好审计整改,对查出的问题对账销号,主要负责同志严格落实整改第一责任人职责,坚持解决问题与完善制度并重,建立健全适应新形势、新要求的长效机制,努力做到防患于未然。
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